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성인지예산서

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성인지예산서란?

성인지예산제도(性認知豫算制度, gender-responsive budgeting)

예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영함으로써 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도
  • 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계, 각 기금
  • 대상사업 : 세부사업을 기준으로 작성
    대상사업을 구분, 대상 사업, 비고로 나누어 작성한 표
    구분 대상 사업 비고
    필수 성별영향분석평가사업 2016년도 성별영향분석평가 대상 예산사업
    양성평등정책 기본계획 추진사업 제1차 양성평등정책 기본계획('15~'17)에 따른
    연도별 지방자치단체 시행계획 추진사업
    권장 자치단체 특화사업 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 추진하는 사업
  • 제외대상 : 행정운영경비, 재무활동 등
    • 행정운영경비 : 행정조직 운영을 위한 최소한의 경비
    • 재무활동 : 재정보전적 비사업 성격
    • 예비비 : 사업을 특정하거나, 성과목표를 정하기 곤란한 경우
  • 성인지 예산서 성격 : 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석한 보고서로 성평등 기대효과,성과목표,성별 수혜분석 등을 포함하고 있음(지방재정법 제36조의2)

성평등 목표

  • 양성평등 사회 실현을 위한 다양한 정책 추진
    • 양성평등문화 확산으로 누구라도 행복한 여성친화도시 조성
    • 여성·아동 안전시스템 구축 및 운영
    • 지역내 공동 육아나눔터 및 돌봄서비스 활성화로 여성 및 가족의 양육부담 경감
    • 성평등적인 취업지원과 지역 맞춤형 일자리 창출로 취업활동 제고
    • 문화예술축제의 다양한 계층 참여율 확대 추진
  • 어려운 계층 자립지원 강화 및 안심도시 구현
    • 장애인,노약자,다문화 가정을 위한 복지서비스 및 사회활동 참여기회 확대와 지역사회 건강권 증진
    • 지역주민의 안전을 위한 범죄 예방 인프라 구축 및 생활안전 시책 추진
    • 사회적 약자 및 성평등을 고려한 도시환경 조성 및 주거생활의 질 향상
  • 각 기금사업의 양성평등을 고려한 내실있는 정책 추진
    • 성인지 특성에 맞는 재난대처 능력 강화와 안전의식 고취
    • 성차별 없는 체험활동 및 교육으로 어린이 식생활 안전관리

성인지예산 편성방향

  • 2017년도 부평구 성인지예산(안)은 총 110개 사업의 134,441백만원임.
    (일반회계 : 104개 사업, 특별회계 : 1개 사업, 기금 : 5개 사업)
  • 금년도 성인지예산 편성방향으로는 양성평등 실현을 위한 정책 추진과 구민안전을 최우선으로 하는 안심도시 구현, 성차별적인 요소를 개선하고 양성이 평등하게 예산의 수혜를 받도록 하는데 역점을 두고 편성함.
  • 2017년도 성인지 대상사업은 양성평등정책 추진사업 13개사업 81,935백만원, 성별영향분석평가사업 92개사업 50,625백만원, 자치단체 특화사업 5개사업 1,881백만원을 편성하였음.
  • 각 분야별로 보면 취약계층지원, 보육․가족및여성 등 사회복지 분야에 44개사업 113,687백만원, 문화 및 관광분야 11개사업 7,452백만원, 보건 분야 15개사업 5,431백만원, 기타 40개사업 7,871백만원을 편성하였으며, 사회복지 분야가 전체예산의 84.56%로 편성되었음.

성인지예산의 개요 및 분야별 규모

  • 총괄표

    (단위 : 개, 백만원, %)

    총괄표를 회계별, 사업개수, 예산액, 전년도 당초 예산액, 비교증감, 증감률로 나누어 작성한 표
    회계별 사업개수 예산액 전년도 당초 예산액 비교증감 증감률
    총계 110 134,441 126,596 7,845 6.20%
    일반회계 104 133,975 126,462 7,513 5.94%
    기타특별회계 1 208 134 74 55.22%
    기금 5 258 0 258 순증

사업별 총괄표

  • 2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 기금 전체

    (단위 : 개, 백만원, %)

    사업별 총괄표를 회계별, 사업개수, 예산액, 전년도예산액, 비교증감, 증감률로 나누어 작성한 표
    회계별 사업개수 예산액 전년도예산액 비교증감 증감률
    총계 110 134,441 126,596 7,845 6.20%
    양성평등정책추진사업 소계 13 81,935 77,146 4,788 6.21%
    일반회계 13 81,935 77,146 4,788 6.21%
    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
    기금 0 0 0 0 0.00%
    성별영향분석평가사업 소계 92 50,625 42,790 7,835 18.31%
    일반회계 86 50,160 42,656 7,504 17.59%
    기타특별회계 1 208 134 74 55.22%
    기금 5 258 0 258 순증
    자치단체특화사업 소계 5 1,881 6,659 △4,778 △71.75%
    일반회계 5 1,881 6,659 △4,778 △71.75%
    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%
    기금 0 0 0 0 0.00%

사업별 설명자료

정보관리

담당부서 :
기획조정실
담당팀 :
예산팀
전화 :
032-509-6080